ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক রিভিউ বাজেট
২নং কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদ( কোড নং-৪৭৬৪৫০), উপজেলা-পাইকগাছা, জেলাঃ খুলনা।
অর্থ বছর-২০১৬-২০১৭
ক্রমিক নং খাতের নাম
(ব্যয়) পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট চলতি অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)
(২০১৫-১৬) পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা)
(২০১৪-১৫)
নিজস্ব তহবিল অন্যান্য তহবিল মোট
১ ২ ৩ ৪ ৫
০১ সংস্থাপনঃ
চেয়ারম্যানের সম্মানী ২৩১০০/= ১৮৯০০/= ৪২০০০/= ৪২০০০/= ৩৭৪৬২৫/=
সদস্যবৃন্দের সম্মানী ১৫১২০০/= ১৩৬৮০০/= ২৮৮০০০/= ২৮৮০০০/=
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বকেয়া - - - -- --
সচিবের বেতন - ৩৬৬৩০৪/= ৩৬৬৩০৪/= ২১৭৬৭৪/= ৪৬১৬৩৪/=
দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা - ৪২৫৬০০/= ৪২৫৬০০/= ২৪২০০০/=
০২ ষ্টেশনারী খরচঃ
ষ্টেশনারী ও প্রিন্টিং ১০০০০০/= - ১০০০০০/= ১০০০০০/= ৭২০৫৩/=
কর আদায় কমিশন ১৭৫৮৫০/= - ১৭৫৮৫০/= ১৬৫৮৫০/= ৩৫৫০৭/=
স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা ৮০০০০/= - ৮০০০০/= ৮০০০০/= ১৭০৭০/=
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ৩০০০০/= - ৩০০০০/= ৩০০০০/= ৪৯৪০/=
বিদ্যুৎ বিল ও অন্যান্য ২০০০০/= - ২০০০০/= ২০০০০/= ১০০৩৪/=
জাতীয় অনুষ্ঠানাদি ১০০০০/= - ১০০০০/= ১০০০০/= --
ডাক ও ফোন ১০০০০/= - ১০০০০/= ১০০০০/= ৯২৬৪/=
দরিদ্রদের সাহায্য ১০০০০০/= - ১০০০০০/= ৭০০০০/= ২৮০২০/=
মোটর সাইকেল জ্বালানী ৮৪০০/= - ৮৪০০/= ৮৪০০/= ৪৯০০/=
ভ্রমণ ভাতা ২০০০০/= - ২০০০০/= ১০০০০/= --
শিার উন্নয়ন ৩০০০০//= - ৩০০০০/= ৩০০০০/= ১৭০০/=
নিজস্ব অর্থে প্রকল্প ১৫০০০০/= - ১৫০০০০/= ২০০০০০/= ৪৫৫৮০/=
বৃরোপন ৩০০০০//= - ৩০০০০/= ৩০০০০/= --
নিরীা ৫০০০/= - ৫০০০/= ৫০০০/= --
আসবাব পত্র ১০০০০০/= - ১০০০০০/= ৫০০০০/= --
আপ্যায়ন ১০০০০/= - ১০০০০/= ১০০০০/= ৮৭৩২/=
ধর্মীয় অনুষ্ঠান ৫০০০০/= - ৫০০০০/= ২০০০০/=
তথ্য ও সেবাকেন্দ্র ১০০০০/= ১০০০০/= ১০০০০/= --
জন্ম-মৃত্যু ৪০০০০/= - ৪০০০০/= ১৫০০০/= --
সংবাদপত্র ২০০০/= - ২০০০/= ২০০০/= ২১৮৪/=
কালভাট ও পাইপ ১০০০০০/= - ১০০০০০/= ৯৫০০০/= --
দরিদ্র নারীদের উন্নয়ন ১০০০০০/= - ১০০০০০/= ১০০০০০/= --
বিবিধ ২৮৩৪১/= - ২৮৩৪১/= ৩৯৫০৪/= ৭২৫০/=
০৩ উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ
এডিপি - ৯০০০০০/= ৯০০০০০/= ১০৯৭৪০০/= ৩৯৭৪৪০/=
এলজিএসপি-২ - ২০০০০০০/= ২০০০০০০/= ১৫০০০০০/= ১০৮৬৩৯৯/=
ইউপিজিপি - ৫০০০০০/= ৫০০০০০/= ৫০০০০০/= ৬৫৫৫৫১/=
সম্পত্তির হস্তান্তর কর ১% - ৬০০০০০/= ৬০০০০০/= ৫৬৭২৩৯/= ৫৬৬০০০/=
কাবিখা - ৮৫০০০০/= ৮৫০০০০/= ৮৫০০০০/= ১১৩৯৬৫৩/=
কাবিটা - ৪০০০০০/= ৪০০০০০/= ৪০০০০০/=
টি,আর - ১০৫০০০০/= ১০৫০০০০/= ১০৫০০০০/= ৮১০৯৫৮/=
অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী - ৪৭৬৯৬০০/= ৪৭৬৯৬০০/= ৪৬২০০০০/= ৪৬২০০০০/=
সুশাসনের প্রকল্প ব্যয় - ৮০০০০০/= ৮০০০০০/= ৫০০০০০/= ৮০০০০/=
০৪ অন্যান্যঃ
ব্যাংক কর্তন ১০০০/= ১৫৫০/= ২৫৫০/= ২৫৫০/= ৮২০৯/=
মোট ব্যয়
উদ্বৃত্ত তহবিল ১২৫৮০৯/= - ১২৫৮০৯/= ১১৬৯১৪/= ২১৬২৯৫৬/=
সর্বমোট ১৫১০৭০০/= ১২৮১৮৭৫৪/= ১৪৩২৯৪৫৪/= ১৩১০৪৫৩১/= ১২৬১০৬৫৯/=
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS